Налогоплательщики с помощью данной статьи смогут не только бесплатно скачать программу 3-НДФЛ за 2015 год с сайта ИФНС, но и разобраться, каким образом заполнять некоторые страницы. Кроме этого, физические лица поймут, в каких ситуациях с какими вкладками программного обеспечения потребуется поработать для того, чтобы им выдали положенный по закону налоговый вычет.
- По этой ссылке можно бесплатно скачать программу 3-НДФЛ за 2015 год.
- В данную ссылку вложен пустой бланк формы 3-НДФЛ 2015 года.
- Данная ссылка содержит образец заполненной налоговой декларации.
Программа для заполнения справки 3-НДФЛ
Для того чтобы начать процесс оформления такого документа, как бланк декларации, физическому лицу понадобится зайти на официальный сайт Федеральной налоговой инспекции и скачать программу 3-НДФЛ для налогового вычета за 2015 год или просто перейти по ссылке, приведенной выше. После того как программное обеспечение скачано, необходимо его открыть и создать новый файл, в который впоследствии будет внесен налогоплательщиком ряд определенных данных.
Необходимо отметить, что любая информация, присутствующая в электронной версии формы 3-НДФЛ, должна быть достоверной или, иначе говоря, иметь документальное подтверждение. Для этого заявителю на налоговый вычет потребуется иметь копию или оригинал справки 2-НДФЛ, паспорт, а также дополнительную документацию, связанную с конкретным видом налоговой скидки.
Общий вид программного обеспечения
Программа, придуманная для заполнения бланка декларации в электронном виде, состоит из трех горизонтальных панелей, расположенных вверху окна, вертикальной вкладки, находящейся с левой стороны, а также главной страницы, которая открывается в результате нажатия на определенную закладку. Для того чтобы легко и продуктивно поработать в программном обеспечении, пользуйтесь следующими панелями:
- Общей. Это одна из верхних горизонтальных панелей, идущая сразу после панели с наименованием программного обеспечения, на которой находятся такие иконки, как свернуть, развернуть и закрыть. На общей панели имеются закладки, необходимые для выполнения различных функций с файлом и декларацией, а также размещены настройки и справка.
- С инструментами. Для того чтобы претенденты на уменьшение налоговой базы могли открывать, создавать, сохранять, а также просматривать и распечатывать бланк 3-НДФЛ, на одну из горизонтальных панелей вынесены соответствующие иконки.
- Вертикальной. Панель закладок, которые идут в столбик одна за другой, нужна для того, чтобы при выборе одной из них открывалась определенная страница и налогоплательщик вносил в нее сведения. Например, первая закладка, которая имеет такое название, как Задание условий, должна быть заполнена в любом случае, поскольку она посвящена информации общего характера.
Как корректно указать условия
В самой первой вкладке программного обеспечения заявителю на начисление налоговой компенсации следует выбрать ту форму декларации, с которой он работает, – это либо форма 3-НДФЛ, предназначенная для граждан России, либо 3-НДФЛ для иностранцев, либо справка 4-НДФЛ.
Затем нужно указать адресата, в качестве которого выступает налоговая служба. Для этого в соответствующей ячейке требуется проставить код инспекции. Больше никаких других координат не требуется. Поле, подразумевающее указание номера корректировки, заполнять не нужно, если декларация подается впервые (там по умолчанию стоит ноль), а если повторно, то следует поставить цифру один.
Затем можно переходить к выбору необходимого признака налогоплательщика. Все заявители на уменьшение размера базы налогообложения, которые не являются частными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и руководителями фермерских хозяйств, должны щелкнуть на отметку “иное физическое лицо”.
После этого отмечается вид доходов, которыми обладает физическое лицо. Если это прибыль, поступившая в иностранной валюте или полученная от предпринимательской деятельности, то не забудьте указать этот факт в документе.
И самое последнее, что нужно сделать для того, чтобы завершить заполнение первой закладки 3-НДФЛ, – проставить отметку, отображающую, лично ли несет претендент на налоговую скидку ответственность за написанные в документе сведения или нет. Если оформлением бланка декларации занимался налоговый представитель, то отдельно указываются его Ф.И.О.
Как внести сведения о заявителе на вычет
Для получения налоговой скидки обязательно понадобится указать определенную информацию, касающуюся самого налогоплательщика. Речь идет о следующих данных:
- Ф.И.О. Фамилия, имя и отчество физического лица должны быть прописаны отдельно (каждый показатель в своей строке) и в точности соответствовать паспортным данным. Кроме того, в этом блоке указывается в числовом формате дата рождения заявителя на налоговую компенсацию, его идентификационный код и название города, в котором он родился.
- Гражданство. Если претендент на вычет является гражданином России, то он должен проставить соответствующую отметку, после чего сразу же высветится в соседней ячейке соответствующий код страны, а если нет, то щелкнуть на поле, находящееся рядом с надписью “лицо без гражданства”.
- Сведения из документа, удостоверяющего личность. Зачастую в качестве такого документа налогоплательщики используют паспорт. В связи с этим для начала нужно указать вид документа, удостоверяющего личность (в данном случае паспорт), а затем уже отобразить его реквизиты.
- Адрес. Физическому лицу, желающему сократить размер налоговой базы, понадобится внести в программу адрес, по которому оно проживает или пребывает в России. Информация касательно адреса указывается в максимально полном объеме – пишется почтовый индекс, название региона, района и самого города, а также населенного пункта и улицы. После этого ставятся номера дома, корпуса (если есть) и квартиры. Чуть ниже отображается контактный телефон.
Внимание! Если физическое лицо проживает еще по какому-то адресу за пределами Российской Федерации, то его также нужно учесть в программе 3-НДФЛ за 2015 год. Для этого отведено в программном обеспечении специальное поле, расположенное под полем, требующем указания контактного телефона.
О прибыли, заработанной в РФ
В отдельной вкладке программного обеспечения налогоплательщикам, имеющим доходы от российских источников, понадобится отобразить некоторые параметры. Прежде всего, это размер налоговой ставки. Если это 13%, то нужно щелкнуть на число тринадцать, вынесенное на страницу в желтом цвете, если 9%, то на голубую девятку, а если 35%, то на число тридцать пять в розовом цвете.
Затем налогоплательщику нужно нажать на зеленый плюс и тем самым добавить на страницу источник выплат. Для того чтобы в появившиеся поля корректно внести необходимую информацию, потребуется справка 2-НДФЛ, из которой просто нужно перенести определенные данные (речь идет об идентификационном коде источника выплаты, его наименовании, коде по ОКТМО и некоторых других параметрах).
Потом необходимо еще раз щелкнуть на плюсик, но уже расположенный ниже (рядом с надписью “месячные доходы”). После этого физическому лицу потребуется указать размер своей прибыли за каждый месяц, а в конце написать несколько итоговых сумм – своего дохода (как облагаемого подоходным налогом, так и нет) и НДФЛ (начисленного и снятого).
Для получения налоговой скидки заполнить вышеуказанные вкладки недостаточно. Нужно еще щелкнуть на вкладку, посвященную вычетам, выбрать нужный вид и отобразить соответствующие данные. Помимо этого, предпринимателям и физическим лицам, работающим за границей, необходимо внести сведения в дополнительные страницы программного обеспечения.